Dometic anunciou programa global de reestruturação

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Conforme comunicado no relatório provisório do terceiro trimestre de 2024, a Dometic anunciou um programa de reestruturação global para apoiar a expansão da margem e libertar recursos para investir e impulsionar o crescimento rentável e a criação de valor em áreas de crescimento estratégico. Os principais componentes do programa são os seguintes:
Alterações no portfólio
A Dometic irá explorar oportunidades de desinvestimento e/ou descontinuar negócios não estratégicos. Isto inclui negócios de baixa margem e/ou áreas onde as sinergias são baixas ou inexistentes com o restante portefólio.
• Os negócios a descontinuar incluem grandes refrigeradores de compressor para veículos recreativos, bem como categorias de produtos de cozinha e janelas no segmento de Land Vehicles Americas. Inclui também a categoria de produtos geradores no segmento Global Ventures e categorias selecionadas de produtos de equipamento de campismo de margens baixas no segmento Land Vehicles EMEA.
• As oportunidades de desinvestimento foram identificadas e estão a ser exploradas. Discussões iniciais com potenciais compradores já foram iniciadas para algumas destas oportunidades.

Reduções de custos estruturais
Para além das ações acima referidas, a Dometic continuará a promover reduções de custos estruturais, estando a ser iniciado um programa de redução de custos em toda a empresa. Este programa inclui o encerramento planeado de duas unidades de fabrico e cinco centros de distribuição, bem como o redimensionamento de recursos nas funções de fabrico, fornecimento e suporte. Espera-se que aproximadamente 500 colaboradores sejam impactados pelo programa.

Investir em áreas de crescimento estratégico
Concentrar o portefólio em menos negócios permitirá à Dometic libertar recursos e aumentar os investimentos para impulsionar o crescimento rentável e a criação de valor em áreas de crescimento estratégico.

Implicações financeiras do programa
As reduções de custos estruturais e os negócios descontinuados terão um impacto positivo anual no EBITA estimado em 750 milhões de coroas suecas quando totalmente implementados. A implementação deverá estar concluída em 24 meses, com efeito gradual a partir do primeiro trimestre de 2025. O total das vendas líquidas anuais atuais do negócio a descontinuar é de 0,8 mil milhões de coroas suecas.
As vendas líquidas anuais totais para as empresas onde estão a ser exploradas oportunidades de desinvestimento ascendem a entre 1,5 e 3,0 mil milhões de coroas suecas. Mais detalhes serão anunciados à medida que as transações forem concluídas.
Os encargos de reestruturação estão estimados em 1,2 mil milhões de coroas suecas, dos quais 0,4 mil milhões de coroas suecas deverão impactar o fluxo de caixa. Espera-se que as cobranças sejam reportadas no quarto trimestre de 2024 como itens que afetam a comparabilidade e terão impacto principalmente nos segmentos de Veículos Terrestres Américas, Veículos Terrestres EMEA e Marítimo. O efeito do cash-flow é esperado para 2025.

 

Juan Vargues

Juan Vargues, Presidente e CEO, afirma: “Desde que anunciámos a nossa estratégia em 2019, demos vários passos importantes na nossa jornada de transformação. Quase duplicámos o tamanho da empresa e alcançámos um mix de vendas significativamente mais diversificado e resiliente. Aumentamos os nossos investimentos em I&D. O nosso índice de inovação de produtos está a crescer, e temos vários produtos novos e interessantes no mercado, incluindo uma nova linha de caixas de refrigeração ativas. Ao mesmo tempo, o nosso foco em melhorias de eficiência manteve-se elevado e hoje somos menos 3.200 FTEs do que há três anos.
No entanto, a atual situação macroeconómica e as condições de mercado, incluindo as elevadas taxas de juro, as menores despesas dos consumidores e os padrões de compra dos clientes, estão a ter um impacto negativo no nosso desempenho financeiro. Para nos permitir avançar rapidamente na execução, estamos hoje a delinear o nosso caminho para reforçar a rentabilidade e libertar recursos para investimentos contínuos para impulsionar o crescimento rentável e a criação de valor nas nossas áreas de crescimento estratégico.
Com as ações anunciadas, e assumindo as atuais condições de mercado, ambicionamos uma margem EBITA antes dos itens que afetam a comparabilidade de 14 por cento para o ano completo de 2027. Estou também convencido de que continuaremos a melhorar o nosso desempenho e a atingir o nosso objetivo financeira a longo prazo”.

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